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内部統制は何ですか?

内部統制は、財務及び会計情報の整合性を確保する責任を促進し、不正を防止するために、会社によって実装メカニズム、ルール、およびプロシージャです。法令を遵守し、資産を盗むか、不正行為を犯してから従業員を防ぐだけでなく、内部統制は、財務報告の正確性と適時性を改善することにより、運用効率を向上させることができます。

午前1時19分 内部統制

の内部には作業をコントロールする方法

内部統制は、2000年代初頭における粉飾ので、すべての米国企業のための重要なビジネス機能となっています。そのきっかけに、2002年のサーベンス・オクスリー法は、不正会計活動から投資家を保護し、企業開示の正確性と信頼性を向上させるために制定されました。これは、財務報告のための責任者を作り、監査証跡を作成することにより、コーポレート・ガバナンスに大きな影響を与えています。管理者は、適切に構築し、内部統制に重大な刑事罰に直面して管理していないの有罪判決を受けました。

監査役の重要性

財務諸表に付随する監査人の意見は、それらを生産するために使用される手順と記録の監査に基づいています。監査の一環として、外部監査人は、会社の会計プロセスと内部統制をテストし、その有効性としての意見を提供しています。

内部監査は、コーポレート・ガバナンスと会計プロセスを含め、会社の内部統制を評価します。彼らは、問題を識別し、それらが外部監査で発見される前に経過を補正することにより、運用効率を維持するのを助けるだけでなく、法令及び正確でタイムリーな財務報告とデータ収集の遵守を確保します。内部監査は、2002年のサーベンス・オクスリー法は、その財務諸表の正確性について経営者が法的責任を作った今ことを、会社の業務およびコーポレート・ガバナンスに重要な役割を果たしています。

米国議会は、企業からの財務開示を改善し、会計不正を防止するために厳格な改革を義務付け企業による不正会計活動の可能性から、投資家を保護するために、2002年のサーベンス・オクスリー法を可決しました。 運用効率

内部統制のどの2つのシステムが同じではないが、財務健全性及び会計慣行に関する多くのコア哲学は、標準的な管理慣行となっています。内部統制は高価になることができますが、適切に実装された内部統制は、業務を合理化することができますし、不正行為を防止することに加えて、運用効率を向上させます。

重要ポイント

内部統制は、内部統制ができ、財務及び会計情報の整合性を確保する責任を促進し、法規制を遵守fraud.Besidesを防ぐために、会社によって実装メカニズム、ルール、および手続きで、資産を盗むか、不正行為を犯してから従業員を防止します2002年のサーベンス・オクスリー法は、その財務諸表の正確性について経営者が法的責任を作った今ことを、会社の内部統制やコーポレート・ガバナンスに重要な役割を果たしている金融reporting.Internal監査の精度と適時性を改善することにより、運用効率を向上させます。###探偵対照に対して予防

内部統制は、一般的な承認、文書化、和解、セキュリティ、および職務の分離などの制御活動から構成されています。そして、彼らは広く予防と探偵活動に分かれています。

予防コントロール活動が最初の場所で起こってからエラーや不正行為を抑止することを目的とし、徹底したドキュメントや承認慣行が含まれます。そして、職務の分離には、単一の個人が、記録を承認し、金融取引の保管、そして得られた資産にする立場にないことを保証します。費用の請求書と検証の認可は、内部統制されています。また、予防的な内部統制は、機器に物理的にアクセスを制限し、在庫、現金およびその他の資産が含まれます。

探偵コントロールは、最初の防衛線では見逃されてきたアイテムやイベントをキャッチするように設計されているバックアップ手順です。ここでは、最も重要な活動は、データセットを比較するために使用和解、および是正措置を材料差異に取られています。他の探偵コントロールは、会計事務所からの外部監査や、在庫などの資産の内部監査が含まれます。

イギリスからの監査技術および制御方法は産業革命時に米国に移住しました。 20世紀には、監査人の報告の実践と試験方法を標準化した。###内部統制のデメリット

かかわらず、組織によって確立された方針と手順の、唯一の合理的な保証は、内部統制が有効であり、財務情報が正しいことを提供してもよいです。内部統制の有効性は人間の判断によって制限されています。ビジネスは、多くの場合、高レベルの担当者に業務効率上の理由から、内部統制をオーバーライドする能力を与えるだろう、と内部統制は共謀によって回避することができます。